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法規文號
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關于所得稅
2012-02-10 17:19:37
提出如下問題:
專家您好:
我公司在年終匯算清繳時,調整增加的所得稅費用,如:業務招待費調回的40%、調回稅務不允許扣除的資產減值損失等。我們把多交的所得稅計入“以前年度損失調整”科目,這樣做是否正確?
謝謝
尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:
1、以前年度損益調整科目用于調整以前年度未計的收入或成本費用。
2、年終匯算清繳,涉及納稅調整的項目,調表不調賬。
專家補充回復
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