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關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅

2014-08-07 14:50:02
提出如下問題:
老師:

你好~請問:

1、外貿(mào)出口企業(yè)需要預(yù)繳6.8%的稅現(xiàn)在取消了嗎?

2、外貿(mào)出口企業(yè)申報退稅時是否要求必須已經(jīng)收匯?

2、能給個詳細的外貿(mào)出口退稅的流程嗎?

謝謝~!


尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:


1、不需要了。
2、出口退稅是對出口貨物退還或免征增值稅、消費稅的一項稅收政策。出口退稅的貨物一般應(yīng)具備5個條件,一是必須屬于已征或應(yīng)征增值稅、消費稅的產(chǎn)品;二是必須報關(guān)離 境;三是必須從境外收匯;四是必須有退稅權(quán)的企業(yè)出口的貨物;五是必須在財務(wù)上作出 口銷售。

  外貿(mào)企業(yè),指有進出口經(jīng)營權(quán)的貿(mào)易型企業(yè)。對其自營或委托出口的貨物實行出口退稅辦法。

  3、出口退稅的申報

  出口退稅申報,指已辦理出口退稅登記的出口企業(yè),在產(chǎn)品實際出口以后,向主管出 口退稅的國稅機關(guān)申請退還其出口產(chǎn)品稅款的過程。

  (一)出口退稅申報的程序和要求

  1.出口退稅申報程序 外貿(mào)企業(yè)出口貨物申請退稅,應(yīng)用計算機生成(實行出口退稅計算機管理的企業(yè))或 手工填報《出口貨物退稅申報明細表》、《出口貨物退稅進貨憑證申報明細 表》、《出口貨物退稅匯總申報表》等表格,并提供辦理出口 退稅所需的憑證資料,先報外經(jīng)貿(mào)主管部門稽核簽章,然后再報主管出口退稅的國稅機關(guān) 申請退稅。

  2.申請出口退稅的憑證

  外貿(mào)企業(yè)辦理出口貨物退稅,一般必須提供以下憑證:

  (1)購進出口貨物的專用發(fā)票(稅款抵扣聯(lián))或普通發(fā)票;

  (2)購進出口貨物對應(yīng)的、經(jīng)銀行簽章的稅收(出口貨物專用)繳款書;

  (3)出口貨物銷售明細帳;

  (4)蓋有海關(guān)驗訖章的《出口貨物報關(guān)單<出口退稅聯(lián)>》;

  (5)蓋有外匯管理機關(guān)核銷章的《出口收匯核銷單<出口退稅專用聯(lián)>》;

  (6)出口銷售發(fā)票;

  (7)委托代理出口的貨物,還需提供主管受托企業(yè)出口退稅的國稅機關(guān)開具的"代理出口貨物證明"和代理出口協(xié)議副本。

  3.出口退稅申報的要求

  (1)出口企業(yè)只有在貨物報關(guān)出口并在財務(wù)上作銷售處理后方可申報退稅;

  (2)出口企業(yè)必須在主管出口退稅的國稅機關(guān)規(guī)定的時間申報退稅。上一出口退稅年度 (再上年12月至上年11月)出口的貨物應(yīng)在下一年3月底之前申報完畢,過期退稅國稅機關(guān)不予受理;

  (3)出口企業(yè)應(yīng)將申報出口退稅的有關(guān)憑證按照《出口貨物退稅申報明細表》和《出口 貨物退稅進貨憑證申報明細表》的順序配套裝訂成冊,以便于審核;

  (4)實行出口退稅計算機管理的外貿(mào)企業(yè),還應(yīng)報送出口退稅申報軟盤。

  (二)計算機申報退稅操作方法

  1.采集退稅所需的增值稅進貨憑證和申報明細數(shù)據(jù)

  (1)增值稅進貨憑證的錄入: 以增值稅專用稅票為準(zhǔn)(13位碼),不錄入專用發(fā)票數(shù)據(jù),錄入時按類似報關(guān)單號碼 規(guī)則填列。

  進貨憑證號為"11位碼 + 01"

  |        |

  稅票右上角     擴展碼(第一筆商品01、第二筆商品02......)

  (2)出口收匯核銷單的錄入:號碼為9位碼,即核銷單右上角33加后面7位碼,錄入時左 對齊填列。

  (3)報關(guān)單號的錄入:

  報關(guān)單號為"報關(guān)單編號+空號+條數(shù)碼"

  |     |  |

  9位    1位  2位

  |   |

  0   第一筆01、第二筆02......

  (4)商品碼的錄入

  ① 出口退稅申報中使用的商品碼必須為基本商品碼,標(biāo)志為:"*"。

  ② 允許追加標(biāo)準(zhǔn)商品碼下的名稱、單位(非標(biāo)準(zhǔn)計量單位),為該公司的自加商品碼, 且必須用10位碼(其前8或9位須為標(biāo)準(zhǔn)商品碼)。若企業(yè)開始用標(biāo)準(zhǔn)商品碼申報,年中對 此商品又按自加商品碼申報,則可能造成前后數(shù)據(jù)不符,故在商品碼管理中不允許如此追 加商品碼,同一企業(yè)同一商品碼下的單位應(yīng)在1個核算年內(nèi)保持一致。

  ③ 原商品碼庫中的商品碼(即對應(yīng)的信息)為標(biāo)準(zhǔn)商品碼,標(biāo)志為:"T"。商品碼庫 中有些商品計量單位設(shè)置為標(biāo)準(zhǔn)計量單位,不允許修改。消費稅從量定額征稅商品的計量 單位,不論是否標(biāo)準(zhǔn)計量單位,均不允許修改。

  (5)代理證明的錄入:只錄入《代理出口貨物證明》編號,不錄入報關(guān)單號。

  (6)特殊填報數(shù)據(jù)錄入:調(diào)撥增值的出口貨物,其完稅分割單正常錄入,增值部分繳款 書只錄金額,不錄數(shù)量;委托加工主要材料應(yīng)填報加工后成品數(shù)量,其余材料、加工費等 應(yīng)填報數(shù)量為0,金額、稅款按專用稅票填列。

  2.匯總并查詢申報數(shù)據(jù) 首先匯總申報數(shù)據(jù),再查詢匯總數(shù)據(jù)。《出口退稅貨物進貨憑證申報表》各欄次匯總 合計數(shù)必須與《出口貨物申報明細表》各欄次匯總合計數(shù)相吻合,方可直接生成申報數(shù)據(jù)。 若有錯誤,請選擇錯誤數(shù)據(jù)查詢及調(diào)整,用外加功能"X"找出錯誤的原因并修改。用"L" 鍵比較數(shù)據(jù)出錯所在。

  3.打印退稅報表,生成退稅申報軟盤 采集錄入的出口退稅數(shù)據(jù)經(jīng)匯總修改后,即可打印《出口貨物退稅申報明細表》、《出 口貨物退稅進貨憑證申報明細表》等表格,并生成出口退稅申報軟盤。




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