提出如下問(wèn)題:
老師好!由于前任財(cái)務(wù)管理混亂,導(dǎo)致從一三年開始大部分的費(fèi)用報(bào)銷未入賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)帳補(bǔ)起來(lái),請(qǐng)問(wèn)具體該怎樣操作才能做到合情合理合規(guī)?謝謝!
尊敬的會(huì)員:
您提出的問(wèn)題專家解答如下:您好,
您先把以前的費(fèi)用查一遍,所有的正規(guī)發(fā)票都可以按費(fèi)用項(xiàng)目分類入賬,沒有發(fā)票的費(fèi)用項(xiàng)目不能入賬。還要檢查票據(jù)開的內(nèi)容、單位名稱等是否和您單位相符。