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增值稅抵扣問題

2016-04-26 12:29:47
提出如下問題:
俱樂部會員提出如下問題:

提出如下問題:

我有家苗木花卉免稅企業,現在用增值稅普通發票,能申請增值稅專用發票嗎

尊敬的會員:

您提出的問題專家解答如下:

發票使用條例第二十一條規定,銷售貨物或者應稅勞務適用免稅規定的不得開具增值稅專用發票。因此,從事自產免稅農業產品的納稅人只能領購、開具普通發票。

從以上可以看出免稅不可以開具專用發票,開普通發票對方也是可以抵扣的。

以上這個問題 可以抵扣嗎 但是與下面的回答矛盾嗎 從事農產品批發、零售的納稅人享受免稅政策后開具的普通發票不得作為計算抵扣進項稅額的憑證。

(財稅[2013]57號)








尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:


從事農產品批發、零售的納稅人享受免稅政策后開具的普通發票不得作為計算抵扣進項稅額的憑證。符合以下文件規定的進項稅才可以抵扣:

財政部 國家稅務總局
關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知
財稅〔2016〕36號

附件1:
營業稅改征增值稅試點實施辦法
第二十五條 下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣:
(一)從銷售方取得的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票,下同)上注明的增值稅額。
(二)從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。
(三)購進農產品,除取得增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農產品收購發票或者銷售發票上注明的農產品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。計算公式為:
進項稅額=買價×扣除率
買價,是指納稅人購進農產品在農產品收購發票或者銷售發票上注明的價款和按照規定繳納的煙葉稅。
購進農產品,按照《農產品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法》抵扣進項稅額的除外。
(四)從境外單位或者個人購進服務、無形資產或者不動產,自稅務機關或者扣繳義務人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。


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