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問題ID
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增值稅進項抵扣
2018-05-11 22:52:43
提出如下問題:
老師:
您好!
我司主要從事貨物運輸,4月份的收入,因未開發票沒有確認收入申報繳納增值稅,5月份才按11%開票交稅,此筆銷項稅額5月份申報時可以抵扣進項稅嗎?比如:我5月份11%的銷項稅額為10萬,但是我有7萬的進項稅額可以抵扣。請問我是按3萬交稅還是按10萬交稅?會受到什么處罰?有沒有相關的的文件?
謝謝老師!
尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:
按3萬交稅,不會受到處罰。
專家補充回復
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