提出如下問題:
請教下老師[抱拳] 生產(chǎn)型的出口退稅申報問題:我單位2018年有一筆報關(guān)單未申報,在稅務(wù)備案后,于2019年5月在出口退稅系統(tǒng)申報申報該筆業(yè)務(wù),但是2019年5月在稅務(wù)系統(tǒng)申報漏申報該筆業(yè)務(wù),在9月申報期申報是否填在增值稅申報表主表第7欄次,(可否申報第8欄)
尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:您好,
在9月申報期申報是否填在增值稅申報表主表第7欄次,
增值稅納稅申報表主表第7欄=出口退稅匯總表第2欄;
具體請咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)。