提出如下問題:
1、被邀請對方勞務費要求到手3500元,那個稅如何算?勞務費個稅匯算清繳都涉及到退稅就退給納稅個人賬戶了,相當月匯算清繳后提供勞務方到手收入會增加,這個個稅怎么計算最合理?2、要求代開發票的增值稅如果也需要企業承擔的話怎么處理?3、一年服務期的話能全年開一張票但分月支付并分月計算個稅嗎?
尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:您好,
這個要看具體的勞務性質,有些是可以免得。
如果不免,且是單次,不重復的,則按普通勞務算的話,交540元。
勞務收入3500,按規定可以扣800塊的費用,就是純收入2700元,再按20%交稅。=540
要求代開發票的增值稅如果也需要企業承擔,在簽訂合同時支付的勞務費為不含稅額。
一年服務期的話能全年開一張票但分月支付并分月計算個稅是可以的。
為了避免風險請咨詢當地稅務機關。