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增值稅抵扣
2019-12-12 10:41:16
提出如下問題:
我公司11月進項沒回來,銷項稅額有20萬,進項12月已回來,請問我12月可不可以先不交11月的20萬稅,等元月份認證完抵減11月的稅,有沒有這樣的政策或文件,如果不能這樣,請問老師還有沒有其他更好的解決辦法
尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:
您好:這樣肯定是不行的,目前沒有這方面文件。需要貴公司按照實際稅額交納增值稅。
專家補充回復
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