提出如下問題:
老師,您好!我公司在小規模納稅人期間,將一工程項目按中標價全額開具發票給甲方,現實際結算價比中標價少40多萬元,針對此40多萬元的銷項負數發票,可不可以把以前年度已入賬對應的成本和應付賬款沖銷一部分?以前入賬時:借,主營業務成本 貸,應付賬款(XX項目)。請問現在可否沖銷?借,主營業務成本 借方負數,貸,應付賬款(XX項目)貸方負數
尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下: 如果您的成本當時也多計了,那么您在做收入紅沖時,應當把成本沖回,但是成本沒有多計,只是結算價優惠了,那么您公司紅沖時,只沖收入不能沖減成本,與業務的真實情況要一致。謝謝提問!