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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減

2022-02-09 21:11:08
提出如下問題:
購買土地價(jià)款抵減銷項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 月末余額如何賬務(wù)處理呢


尊敬的會(huì)員:
您提出的問題專家解答如下:


增值稅納稅義務(wù)發(fā)生,土地價(jià)款可以抵減銷售額時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)
貸:主營業(yè)務(wù)成本
所以當(dāng)月抵減了應(yīng)交的增值稅,不會(huì)存在余額。謝謝提問!
專家補(bǔ)充回復(fù)
專家回復(fù)
月末以“應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅”科目的余額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”就可以了,也就是銷項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額再扣除銷項(xiàng)稅額抵減后的金額,轉(zhuǎn)到未交增值稅。不用單獨(dú)做。

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