提出如下問題:
我公司房開企業開發的項目是老項目,1、營改增前開具了營業稅發票,但是現在發現發票開具錯誤,還能開具增值稅免稅發票紅字沖紅再開具藍字增值稅發票嗎?有沒有具體文件?
尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:《國家稅務總局關于明確中外合作辦學等若干增值稅征管問題的公告》(國家稅務總局公告2018年第42號)
七、納稅人2016年5月1日前發生的營業稅涉稅業務,包括已經申報繳納營業稅或補繳營業稅的業務,需要補開發票的,可以開具增值稅普通發票。納稅人應完整保留相關資料備查。
根據以上文件規定,納稅人在營改增之前開具營業稅發票,現發現發票開具有誤,可以開具紅字增值稅普通發票,并重新開具正確的發票。營改增已經實施了6年,建議再咨詢一下當地稅務機關,謝謝合作。