提出如下問題:
老師,你好。請教一下,我們公司(國內(nèi)一般納稅人)在24年1月銷售貨物給香港的公司,有報關(guān)單。請問我們公司要怎么操作報稅?
例如:在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報表的時候填寫哪些欄次?
還有關(guān)于退稅的操作也需要咨詢。
發(fā)生出口銷售業(yè)務(wù)在稅務(wù)上的全套流程想知道。
尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:按增值稅納稅申報表相對應(yīng)的項(xiàng)目填寫銷售情況申報納稅。填寫本期銷售情況明細(xì)的開具增值稅專用發(fā)票 第一行。退稅的操作及發(fā)生出口銷售業(yè)務(wù)在稅務(wù)上的全套流程需要系統(tǒng)學(xué)習(xí),請于當(dāng)?shù)鼐銟凡柯?lián)系,謝謝合作。