俱樂部會員提出如下問題:
專家你好:我公司因工作失誤,2009年9月把沒有認證的增值稅專用發票,進行了出口退稅申報,直到2010年2月稅務機關反饋的信息過來說交叉稽核沒有信息,沒法退稅。后經我公司認真檢查,發現是沒有認證就進行申報了,現在已經過了認證期,請問還有什么辦法補救嗎?很急!!!謝謝
尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:超過認證期限的增值稅專用發票(購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍的除外),不能抵扣進項稅額。也不符合總局規定的申請開具紅字增值稅專用發票的要求,銷貨方不能開具紅字增值稅專用發票。
上述回復僅供參考,有關具體辦稅事宜,你公司可向當地主管稅務機關再咨詢一下。